Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

Het Utrechts veiligheidsbeleid

6014

Nazorg ex-delinquenten

41

0

0

0

0

0

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

98

0

0

0

0

0

6065

Basis op orde

0

-100

15

15

15

15

6066

Zorg en Veiligheid

0

-40

0

0

0

0

6067

Ondermijning

0

-25

0

0

0

0

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

553

565

582

582

582

582

Totaal baten

693

400

597

597

597

597

Lasten

Het Utrechts veiligheidsbeleid

6006

Jeugd en Veiligheid

4.610

4.735

4.732

4.732

4.732

4.732

6010

Crisisbeheersing en piket

28.560

0

0

0

0

0

6011

Aanpak woninginbraak

1.570

0

0

0

0

0

6012

Aanpak geweld

108

0

0

0

0

0

6013

Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders

1.551

0

0

0

0

0

6014

Nazorg ex-delinquenten

214

0

0

0

0

0

6015

Aanpak wijkveiligheid

1.179

0

0

0

0

0

6016

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen

74

0

0

0

0

0

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

1.650

1

1

1

1

1

6018

Aanpak verstoringen OO en MO

4.251

0

0

0

0

0

6033

IB AUTO Cameratoezicht

419

492

494

494

494

494

6063

Samenwerkingsverbanden

0

786

786

786

786

786

6064

Gemeenschappelijke Regeling

0

29.310

29.724

29.724

29.724

29.724

6065

Basis op orde

0

6.099

5.754

5.799

5.651

5.651

6066

Zorg en Veiligheid

0

1.838

2.142

2.242

2.397

2.397

6067

Ondermijning

0

1.573

2.250

2.150

1.944

1.944

6068

Veiliger Digitale stad

0

65

65

65

65

65

6091

Veilig ondernemen

184

182

182

182

182

182

6283

Thor Veiligheid

997

1.059

1.401

1.401

1.401

1.401

6284

THOR Wijkveiligheid

2.072

2.209

2.280

2.280

2.280

2.280

6285

THOR Jongerenoverlas

1.253

1.303

1.346

1.346

1.346

1.346

6286

THOR Evenementen

245

259

267

267

267

267

6366

Versnelling Overvecht: Veiligheid

549

717

601

601

367

367

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

1.725

1.910

2.683

2.783

2.783

2.783

Totaal lasten

51.211

52.537

54.708

54.853

54.420

54.420

Saldo baten en lasten

-50.518

-52.137

-54.111

-54.256

-53.823

-53.823

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

180

0

0

0

0

Onttrekking reserves

328

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-50.190

-51.957

-54.111

-54.256

-53.823

-53.823

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2021

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v 2021

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

195

195

0

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.302

0

3.302

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)  (subsidietender Jeugd

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.209

0

1.209

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

84

84

0

Samen voor Overvecht (Veiligheid)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen

250

0

0

Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Aanpak jeugdgroepen en het regisseren en uitvoeren van de persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders

5.040

279

4.511

Totaal Subsidiedoelstelling

5.040

279

4.511

Deze pagina is gebouwd op met de export van