Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

Aanvullende zorg Jeugd

6661

Specialistische ondersteuning

37

0

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

265

0

0

0

0

0

6664

Complexe problematiek

15

0

0

0

0

0

Totaal baten

317

0

0

0

0

0

Lasten

Aanvullende zorg Jeugd

6373

Specialistische zorg voor jeugd

0

49.821

43.848

43.875

43.929

43.929

6374

Overige aanvullende zorg

0

14.178

14.178

14.178

14.178

14.178

6661

Specialistische ondersteuning

33.209

0

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

16.861

0

0

0

0

0

6663

Crisis Jeugdzorg

666

0

0

0

0

0

6664

Complexe problematiek

5.502

0

0

0

0

0

Totaal lasten

56.238

63.999

58.026

58.053

58.107

58.107

Saldo baten en lasten

-55.920

-63.999

-58.026

-58.053

-58.107

-58.107

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

5.354

0

0

0

0

Onttrekking reserves

789

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-55.131

-58.645

-58.026

-58.053

-58.107

-58.107

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2021

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v 2021

Basiszorg daklozen Regio Utrecht

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.089

1.089

0

Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

1.089

1.089

0

Totaal Subsidiedoelstelling

1.089

1.089

0

Deze pagina is gebouwd op met de export van